中央企业2021、2020两年内部审计重点工作任务对比
1、重大决策部署贯彻落实情况审计(新增)
(与时俱进)
2、科技资金投入效益审计(新增)
(科技强国)
3、国企改革三年行动落地见效情况跟踪审计
(关键之年)
4、提质增效措施精准性有效性审计
(两利四率)
5、防范化解重大风险审计
(债务金融投资)
6、境外国有资产管理审计
(全覆盖常态化)
7、审计问题整改情况核查
(三不放过)
8、内控体系审计监督
(重点领域关键环节)
二、中央企业2020年内部审计重点工作任务
1、提质增效稳增长
(两利三率)
2、突出主责主业
(瘦身健体)
3、国企改革改制
(资产不流失、领导不腐败)
4、防范化解重大风险
(降杠杆减负债)
5、内控体系建设与监督
(有效性、高质量)
6、境外国有资产监督检查
(三年轮审一遍)
7、有关问题整改落实
(屡查屡犯)
审计工作
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