县委巡察工作领导小组办公室----综合预算说明
综合预算说明
一、部门主要职责及机构设置
中共武功县委巡察工作领导小组办公室,为县委工作部门,正科级建制,核定行政编制5名,设主任1名(正科级),副主任1名(副科级),工作人员3名,所需编制在县级机构改革静简的行政编制中调剂解决,工作人员从县镇(办)机关公务员中选调。
县委巡察工作领导小组办公室主要职责:
1.根据省委《关于加强市、县(市、区)党委和部分省直部门党组织巡察工作的以及》(陕发[2016]23号)规定的对象范围和主要任务开展巡察工作,主要承担巡察工作的统筹规划、综合协调、组织指导、政策研究、制度建设、监督管理和服务保障等。
2.负责省委巡视工作和市委巡察工作的联络服务、信访处理、情况通报、制度建设等工作。
3.向县委报告有关巡察工作的重要事项,向有关镇(办)、部门(单位)传达县委有关巡察工作的指示和要求。
4.及时向有关镇(办)、部门(单位)转交并督办中、省、市巡察办移交的信访事项,并向市委巡察办和县委报告处理情况。
5.对省委巡视组和市委巡察办反馈的意见,参与制定整改方案、整改措施,鞋子对整改落实情况进行监督监察;审核镇(办)、部门(单位)上报的整改方案,对整改落实情况进行监督监察。
6.对市委巡察办移交办理的巡察事项,根据县委意见制定办理方案并抓好落实工作,加强督促办理,并向市委巡察办汇报办 理结果。
7.加强与市委巡察办工作联络,及报送工作紧张情况和相关信息,做好巡察工作文书建档、保管和使用工作,开展巡察工作调研。
8.承办市委巡察办以及县委交办的其他事项。
机构设置情况:中共武功县委巡察工作领导小组办公室
二、2019年年度部门工作任务
按照十六届县委任届内巡察工作全覆盖的总体目标要求,利用2019年时间,确保完成届内常规巡察任务总数的三分之一。
三、部门预算单位构成
纳入本部门2019年部门预算编制范围的一级预算单位共有1个,包括:
序号 |
单位名称 |
1 |
中共武功县委巡察工作领导小组办公室 |
四、部门人员情况说明
截止2018年底,本部门人员编制5人,其中行政编制5人、事业编制0人;实有人员4人,其中行政4人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。
武功县委巡察办人员编制情况
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2018年底,本部门所属预算单位共有车辆0辆,单价20万元以上的设备0台(套)。2019年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。
六、部门预算绩效目标说明
2019年本部门实现绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款62.83万元,当年政府性基金预算当年拨款0万元。
七、2019年部门预算收支说明
(一)收支预算总体情况。
2019年本部门预算收入62.83万元与2018年预算收入41.34万元增加了21.49万元,主要原因是人员工资调整经费增加1.49万元,专项巡察和常规巡察业务量扩大,专项经费增加20万元;2019年本部门预算支出62.83万元,其中一般公共预算拨款支出62.83万元,2019年本部门预算支出较上年增加21.49万元,主要原因是人员工资调整经费增加1.49万元,专项巡察和常规巡察业务量扩大,专项经费增加20万元。
(二)财政拨款收支情况。
2019年本部门财政拨款收入62.83万元,其中一般公共预算拨款收入62.83万元、政府性基金拨款收入0万元,2019年本部门财政拨款收入较上年增加21.49万元,主要原因是人员工资调整经费增加1.49万元,专项巡察和常规巡察业务量扩大,专项经费增加20万元;2019年本部门财政拨款支出62.83万元,其中一般公共预算拨款支出62.83万元,2019年本部门财政拨款支出较上年增加21.49万元,主要原因是人员工资调整经费增加1.49万元,专项巡察和常规巡察业务量扩大,专项经费增加20万元。
(三)一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2019年本部门一般公共预算拨款支出62.83万元,较上年增加21.49万元,主要原因是是人员工资调整经费增加1.49万元,专项巡察和常规巡察业务量扩大,专项经费增加20万元。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2019年一般公共预算支出62.83万元,其中:
(1)行政运行(2011101)62.83万元,与上年相比增加了21.49万元,原因是人员工资调整经费增加1.49万元,专项巡察和常规巡察业务量扩大,专项经费增加20万元
3、支出按经济科目分类的明细情况
(1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明
2019年本部门一般公共预算支出62.83万元,其中:
工资福利支出(301)23.23万元,较上年增加1.49万元,原因是工资调整;
商品和服务支出(302)39.6万元,较上年增加30万元,原因是2019年(399)科目没有预算支出,专项巡察和常规巡察业务量扩大,专项经费增加30万元;
(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明
2019年本部门一般公共预算支出62.83万元,其中:
机关工资福利支出(501)23.23万元,机关商品和服务支出(502)39.6万元。因2019年部门预算中首次批复政府经济分类科目,与上年不形成对比。
(四)政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。
(五)国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
(六)“三公”经费等预算情况。
2018年度本单位无“三公”经费预算,2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出0.5万元,较上年增加0.5万元,主要原因是县区交叉学习公务接待及市委巡察办提级巡察接待。其中:因公出国(境)经费0万元,与上年持平;原始是本部门本年度及上年度未安排因公出国(境)活动;公务接待费0.5万元,较上年0万元增加0.5万元,主要原因是县区交叉学习公务接待及市委巡察办提级巡察接待;公务用车运行维护费0万元,较上年持平,原因是本单位无公务用车;公务用车购置费0万元,与上年持平,原因是本年度及上年度本部门未安排购置公务用车。
会议费0万元,与上年持平。主要原因是严格执行相关规定。
培训费0万元,与上年持平。主要原因是严格执行相关规定。
(七)机关运行经费安排情况。
本部门机关运行经费预算安排9.6万元,与上年无变化。
其中办公费1.5万元,印刷费0.2万元,水费0.2万元,电费0.75邮电费0.2万元,差旅费0.75万元,维修(护)费0.75万元,租赁费0.5万元,会议费0.1万元,培训费0.1万元,公务接待费0.5万元,劳务费0.5万元,工会经费1.2万元,其他交通费2.1万元其他商品和服务支出0.25万元。
(八)政府采购情况。
本部门2019年无政府采购预算,并已公开空表。
八、专业名词解释
1.机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费:是指用财政拨款安排业务会议及培训、县区交叉学习及市委巡察办提级巡察的接待费、住宿费、伙食费。
中共武功县委巡察工作领导小组办公室
2019年3月13日