海国投-内审专员
岗位职责:
1.重大事项及专项审计:负责重大投资项目、重大合同签署、预算执行情况等专项审计;参与资产处置等重大经济事项审计;参与审计公司及下属企业损益等经营成果的真实性、准确性、合规合法性;
2.任中和离任审计:参与对关键岗位在任人员的任中审计,对公司高管人员、部门负责人的离任审计,对下属企业董事长、总经理等高级管理人员的离任审计;
3.审计档案管理:负责审计档案的整理、分类、归档和保管以及保密、解密、销毁和定期清点;
4.审计对接工作:与政府审计单位对接,协调政府审计过程中所需各种资料手续,并制作调查取证记录;参与外部审计机构的选择,配合外部审计开展工作;接待外部审计人员,做好外部迎审的准备工作;外审结束后,及时整理、装订、归档审计材料;
5.下属企业管理:协助指导和监督下属企业建立审计监管制度;协助指导和监督下属企业审计工作的开展与执行;协助收集下属企业的审计报告;参与监督与跟踪下属企业审计结果的整改。
任职资格:
1.教育背景:统招本科及以上学历;审计、财务等相关专业;
2.经验要求:3年以上相关工作经验;有大型集团化国有企业内部审计相关经验;
3.专业技能:掌握国家财税法律规范,熟悉财务会计、审计、税务等相关知识,掌握内部审计工作程序、方法;熟练使用财务软件、办公软件;
4.素质要求:较强的沟通协调能力和良好的表达能力;为人正直、责任心强、严谨踏实、认真细致;具有良好的职业道德和团队合作精神;能够较快适应国企文化。
赞 (0)