实务 I 行政事业单位内部控制建设手册

导读
行政事业单位内部控制是指单位为实现控制目标,通过制定制度、实施措施和执行程序,对经济活动的风险进行防范和管控。下面是小编精心为你们整理的行政事业单位内部控制的相关内容,希望你们会喜欢!

对行政事业单位公务经费支出问题的探讨利用财务实权贪污腐败的93种常见手法(问题清单)土地资源审计问题清单(70条)及适用法规(16个)对“政府采购项目”审计的几点建议工程量清单编制一般规定及编制内容你了解吗?招投标全过程,这20个问题必须特别注意!审计人员请注意,这22部行政法规的部分条款已修改!行政事业单位审计发现的32个问题清单审计署印发《内部审计统计调查制度》

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